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Emettere e convalidare la fattura elettronica con il modello standard

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Per creare la fattura elettronica:

  1. Vai alla sezione "Documenti" e seleziona "Modello Standard";
  2. Indicare nella casella "Indice PA" il codice univoco rilasciato dall'ufficio di destinazione (se non si conosce il codice univoco è possibile cercarlo nella tabella degli Indici PA su "Anagrafiche" > "Indice PA");
  3. Cliccare sull'icona "Nuovo Documento";
  4. Si aprirà il nuovo documento con tutti i campi anagrafici della PA già precompilati;
  5. Verificare la data, il tipo di documento e il numero;
  6. Dalla scheda "Dettaglio" clicca su "Nuovo" per inserire le righe da fatturare;
    1. Compila la scheda inserendo la prestazione o i beni da fatturare;
    2. Inserisci la descrizione, le quantità, il prezzo imponibile e il CODICE IVA e se la voce è soggetta o meno a calcolo di cassa o ritenuta;
    3. Cliccare su ok per inserire la riga nella fattura. Per inserire ulteriori voci da fatturare procedi come dal punto 6; 
  7. Clicca su salva per salvare le informazioni inserite;
  8. Per inserire eventuali riferimenti cliccare nella scheda "Riferimenti";
    1. Se ad esempio hai partecipato ad una gara e desideri inserire il codice CIG apri la scheda "Ordine" dove potrai inserire il numero del documento, la data e il Codice CIG, ;
  9. Se oggetto della fatturazione sono prestazioni soggette a ritenuta e cassa, clicca sulla scheda relativa per verificare i valori:
  10. Al termine della compilazione clicca sulla scheda "Riepilogo" per visualizzare il riepilogo della fattura: verificare l'importo finale del documento, il riepilogo dell'Iva, inserire il Bollo e verificare i dati relativi al pagamento (se questi dati sono stati inseriti nell'anagrafica del Cedente saranno proposti in automatico
  11. Clicca su Salva per salvare la fattura elettronica;
  12. Infine clicca sul bottone "Convalida Documento" 
  13. Guarda Convalidare, visualizzare e approvare la fattura elettronica 

 

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